Číslo faktúry: 6202218657
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Arnutovce
Adresa odberateľa: č. 64, 05313 Arnutovce
IČO odberateľa: 00328928
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Toner do tlačiarne
Fakturovaná suma: 59.32 € s DPH